| 平成19年度収支予算書総括表 | |||||||||
| 自 平成19年4月1日 | |||||||||
| 至 平成20年3月31日 | |||||||||
| (単位:円) | |||||||||
| 科 目 | 一般会計 | 収益事業特別会計 | 合計 | ||||||
| T事業活動収支の部 | |||||||||
| 1.事業活動収入 | |||||||||
| 基本財産運用収入 | 130,000 | 0 | 130,000 | ||||||
| 基本財産利息収入 | 130,000 | 0 | 130,000 | ||||||
| 会費収入 | 7,084,000 | 0 | 7,084,000 | ||||||
| 一般会費収入 | 3,820,000 | 0 | 3,820,000 | ||||||
| 全法連会費収入 | 152,000 | 0 | 152,000 | ||||||
| 青年・女性部会会費収入 | 2,312,000 | 0 | 2,312,000 | ||||||
| 特別会費収入 | 800,000 | 0 | 800,000 | ||||||
| 補助金収入 | 52,174,200 | 0 | 52,174,200 | ||||||
| 全法連補助金収入 | 52,174,200 | 0 | 52,174,200 | ||||||
| 県連人件費補助収入 | 7,700,000 | 0 | 7,700,000 | ||||||
| 県連事業費補助収入 | 14,756,900 | 0 | 14,756,900 | ||||||
| 県連広報費補助収入 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | ||||||
| 県連青女部会補助収入 | 300,000 | 0 | 300,000 | ||||||
| 単位会事務局充実費補助収入 | 8,400,000 | 0 | 8,400,000 | ||||||
| 単位会事業費補助収入 | 13,117,300 | 0 | 13,117,300 | ||||||
| 単位会青女部会補助金収入 | 2,800,000 | 0 | 2,800,000 | ||||||
| 単位会社会貢献費補助収入 | 2,100,000 | 0 | 2,100,000 | ||||||
| 推進費収入 | 0 | 54,108,800 | 54,108,800 | ||||||
| 全法連推進費収入 | 0 | 1,606,300 | 1,606,300 | ||||||
| 単位会推進費収入 | 0 | 51,402,500 | 51,402,500 | ||||||
| 表彰費収入 | 0 | 1,100,000 | 1,100,000 | ||||||
| 雑収入 | 50,000 | 600,000 | 650,000 | ||||||
| 受取利息 | 10,000 | 0 | 10,000 | ||||||
| その他の収入 | 40,000 | 0 | 40,000 | ||||||
| 表彰金収入 | 0 | 600,000 | 600,000 | ||||||
| 繰入金収入 | 42,840 | 0 | 0 | ||||||
| 収益事業特別会計繰入金収入 | 42,840 | 0 | 0 | ||||||
| 【事業活動収入計】 | 59,481,040 | 54,708,800 | 114,147,000 | ||||||
| 2.事業活動支出 | |||||||||
| 事業費 | 38,131,300 | 52,152,500 | 90,283,800 | ||||||
| 研修講習会費 | 3,050,000 | 0 | 3,050,000 | ||||||
| 社会貢献活動費 | 500,000 | 0 | 500,000 | ||||||
| 広報費 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | ||||||
| 青年・女性部会活動費 | 4,164,000 | 0 | 4,164,000 | ||||||
| 負担金 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | ||||||
| 表彰費 | 300,000 | 750,000 | 1,050,000 | ||||||
| 会費 | 200,000 | 0 | 200,000 | ||||||
| その他の経費 | 200,000 | 0 | 200,000 | ||||||
| 単位会推進費補助 | 0 | 51,402,500 | 51,402,500 | ||||||
| 単位会事務局充実補助支出 | 8,400,000 | 0 | 8,400,000 | ||||||
| 単位会事業費補助支出 | 13,117,300 | 0 | 13,117,300 | ||||||
| 科 目 | 一般会計 | 収益事業特別会計 | 合計 | ||||||
| 単位会青女部会補助支出 | 2,800,000 | 0 | 2,800,000 | ||||||
| 単位会社会貢献費補助支出 | 2,100,000 | 0 | 2,100,000 | ||||||
| 運営研究法人会補助支出 | 300,000 | 0 | 300,000 | ||||||
| 会議費 | 2,885,190 | 264,810 | 3,150,000 | ||||||
| 総会費 | 1,545,300 | 154,700 | 1,700,000 | ||||||
| 役員会費 | 272,700 | 27,300 | 300,000 | ||||||
| 委員会費 | 749,040 | 50,960 | 800,000 | ||||||
| 事務局会議費 | 318,150 | 31,850 | 350,000 | ||||||
| 管理費 | 19,770,750 | 2,248,650 | 22,019,400 | ||||||
| 給料手当 | 12,362,400 | 1,237,600 | 13,600,000 | ||||||
| 福利厚生費 | 1,590,750 | 159,250 | 1,750,000 | ||||||
| 旅費交通費 | 2,090,700 | 209,300 | 2,300,000 | ||||||
| 通信運搬費 | 454,500 | 45,500 | 500,000 | ||||||
| 消耗品費 | 636,300 | 63,700 | 700,000 | ||||||
| 賃借料 | 1,545,300 | 154,700 | 1,700,000 | ||||||
| 事務所管理費 | 818,100 | 81,900 | 900,000 | ||||||
| 租税公課 | 0 | 269,400 | 269,400 | ||||||
| 新聞図書費 | 136,350 | 13,650 | 150,000 | ||||||
| 雑費 | 136,350 | 13,650 | 150,000 | ||||||
| 繰入金支出 | 0 | 42,840 | 0 | ||||||
| 一般会計繰入金支出 | 0 | 42,840 | 0 | ||||||
| 【事業活動支出計】 | 60,787,240 | 54,708,800 | 115,453,200 | ||||||
| 【事業活動収支差額】 | △ | 1,306,200 | 0 | △ | 1,306,200 | ||||
| U投資活動収支の部 | |||||||||
| 1.投資活動収入 | |||||||||
| 【投資活動収入計】 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2.投資活動支出 | |||||||||
| 特定資産取得支出 | 2,113,043 | 0 | 2,113,043 | ||||||
| 特別事業引当預金支出 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | ||||||
| 減価償却引当預金支出 | 363,043 | 0 | 363,043 | ||||||
| 退職給与引当預金支出 | 750,000 | 0 | 750,000 | ||||||
| 【投資活動支出計】 | 2,113,043 | 0 | 2,113,043 | ||||||
| 【投資活動収支差額】 | △ | 2,113,043 | 0 | △ | 2,113,043 | ||||
| V財務活動収支の部 | |||||||||
| 1.財務活動収入 | |||||||||
| 【財務活動収入計】 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2.財務活動支出 | |||||||||
| 【財務活動支出計】 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 【財務活動収支差額】 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| W予備費支出 | |||||||||
| 当期収支差額 | △ | 3,419,243 | 0 | △ | 3,419,243 | ||||
| 前期繰越収支差額 | 10,573,918 | 0 | 10,573,918 | ||||||
| 次期繰越収支差額 | 7,154,675 | 0 | 7,154,675 | ||||||