| 平成19年度一般会計収支予算書 | |||||||||||
| 自 平成19年4月1日 | |||||||||||
| 至 平成20年3月31日 | |||||||||||
| (単位:円) | |||||||||||
| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 | |||||||
| T事業活動収支の部 | |||||||||||
| 1.事業活動収入 | |||||||||||
| 基本財産運用収入 | 130,000 | 106,000 | 24,000 | ||||||||
| 基本財産利息収入 | 130,000 | 106,000 | 24,000 | ||||||||
| 会費収入 | 7,084,000 | 11,664,000 | △ | 4,580,000 | |||||||
| 一般会費収入 | 3,820,000 | 3,891,000 | △ | 71,000 | |||||||
| 全法連会費収入 | 152,000 | 155,000 | △ | 3,000 | |||||||
| 青年・女性部会会費収入 | 2,312,000 | 2,758,000 | △ | 446,000 | |||||||
| 特別会費収入 | 800,000 | 4,860,000 | △ | 4,060,000 | |||||||
| 補助金収入 | 52,174,200 | 54,030,700 | △ | 1,856,500 | |||||||
| 全法連補助金収入 | 52,174,200 | 52,530,700 | △ | 356,500 | |||||||
| 県連人件費補助収入 | 7,700,000 | 7,700,000 | 0 | ||||||||
| 県連事業費補助収入 | 14,756,900 | 15,210,400 | △ | 453,500 | |||||||
| 県連広報費補助収入 | 3,000,000 | 2,500,000 | 500,000 | ||||||||
| 県連青女部会補助収入 | 300,000 | 300,000 | 0 | ||||||||
| 単位会事務局充実費補助収入 | 8,400,000 | 8,400,000 | 0 | ||||||||
| 単位会事業費補助収入 | 13,117,300 | 13,520,300 | △ | 403,000 | |||||||
| 単位会青女部会補助金収入 | 2,800,000 | 2,800,000 | 0 | ||||||||
| 単位会社会貢献費補助収入 | 2,100,000 | 2,100,000 | 0 | ||||||||
| 東海法連補助金収入 | 0 | 1,500,000 | △ | 1,500,000 | |||||||
| 雑収入 | 50,000 | 252,000 | △ | 202,000 | |||||||
| 受取利息 | 10,000 | 2,000 | 8,000 | ||||||||
| その他の収入 | 40,000 | 50,000 | △ | 10,000 | |||||||
| 表彰金収入 | 0 | 200,000 | △ | 200,000 | |||||||
| 繰入金収入 | 42,840 | 642,964 | △ | 600,124 | |||||||
| 収益事業特別会計繰入金収入 | 42,840 | 642,964 | △ | 600,124 | |||||||
| 【事業活動収入計】 | 59,481,040 | 66,695,664 | △ | 7,214,624 | |||||||
| 2.事業活動支出 | |||||||||||
| 事業費 | 38,131,300 | 48,088,300 | △ | 9,957,000 | |||||||
| 研修講習会費 | 3,050,000 | 3,200,000 | △ | 150,000 | |||||||
| 社会貢献活動費 | 500,000 | 500,000 | 0 | ||||||||
| 広報費 | 2,000,000 | 2,310,000 | △ | 310,000 | |||||||
| 東海法連大会費 | 0 | 8,000,000 | △ | 8,000,000 | |||||||
| 青年・女性部会活動費 | 4,164,000 | 4,758,000 | △ | 594,000 | |||||||
| 負担金 | 1,000,000 | 1,500,000 | △ | 500,000 | |||||||
| 表彰費 | 300,000 | 300,000 | 0 | ||||||||
| 会費 | 200,000 | 200,000 | 0 | ||||||||
| その他の経費 | 200,000 | 200,000 | 0 | ||||||||
| 単位会事務局充実補助支出 | 8,400,000 | 8,400,000 | 0 | ||||||||
| 単位会事業費補助支出 | 13,117,300 | 13,520,300 | △ | 403,000 | |||||||
| 単位会青女部会補助支出 | 2,800,000 | 2,800,000 | 0 | ||||||||
| 単位会社会貢献費補助支出 | 2,100,000 | 2,100,000 | 0 | ||||||||
| 運営研究法人会補助支出 | 300,000 | 300,000 | 0 | ||||||||
| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 | |||||||
| 会議費 | 2,885,190 | 2,913,750 | △ | 28,560 | |||||||
| 総会費 | 1,545,300 | 1,387,500 | 157,800 | ||||||||
| 役員会費 | 272,700 | 277,500 | △ | 4,800 | |||||||
| 委員会費 | 749,040 | 925,000 | △ | 175,960 | |||||||
| 事務局会議費 | 318,150 | 323,750 | △ | 5,600 | |||||||
| 管理費 | 19,770,750 | 20,165,000 | △ | 394,250 | |||||||
| 給料手当 | 12,362,400 | 12,395,000 | △ | 32,600 | |||||||
| 福利厚生費 | 1,590,750 | 1,526,250 | 64,500 | ||||||||
| 旅費交通費 | 2,090,700 | 2,312,500 | △ | 221,800 | |||||||
| 通信運搬費 | 454,500 | 508,750 | △ | 54,250 | |||||||
| 消耗品費 | 636,300 | 740,000 | △ | 103,700 | |||||||
| 賃借料 | 1,545,300 | 1,572,500 | △ | 27,200 | |||||||
| 事務所管理費 | 818,100 | 786,250 | 31,850 | ||||||||
| 新聞図書費 | 136,350 | 138,750 | △ | 2,400 | |||||||
| 雑費 | 136,350 | 185,000 | △ | 48,650 | |||||||
| 【事業活動支出計】 | 60,787,240 | 71,167,050 | △ | 10,379,810 | |||||||
| 【事業活動収支差額】 | △ | 1,306,200 | △ | 4,471,386 | 3,165,186 | ||||||
| U投資活動収支の部 | |||||||||||
| 1.投資活動収入 | |||||||||||
| 特定資産取崩収入 | 0 | 2,742,000 | △ | 2,742,000 | |||||||
| 東海法連引当預金取崩収入 | 0 | 2,000,000 | △ | 2,000,000 | |||||||
| 減価償却引当預金取崩収入 | 0 | 742,000 | △ | 742,000 | |||||||
| 【投資活動収入計】 | 0 | 2,742,000 | △ | 2,742,000 | |||||||
| 2.投資活動支出 | |||||||||||
| 特定資産取得支出 | 2,113,043 | 1,745,835 | 367,208 | ||||||||
| 特別事業引当預金支出 | 1,000,000 | 700,000 | 300,000 | ||||||||
| 減価償却引当預金支出 | 363,043 | 295,835 | 67,208 | ||||||||
| 退職給与引当預金支出 | 750,000 | 750,000 | 0 | ||||||||
| 固定資産取得支出 | 0 | 180,000 | △ | 180,000 | |||||||
| 什器備品購入支出 | 0 | 180,000 | △ | 180,000 | |||||||
| 【投資活動支出計】 | 2,113,043 | 1,925,835 | 187,208 | ||||||||
| 【投資活動収支差額】 | △ | 2,113,043 | 816,165 | △ | 2,929,208 | ||||||
| V予備費支出 | |||||||||||
| 当期収支差額 | △ | 3,419,243 | △ | 3,655,221 | 235,978 | ||||||
| 前期繰越収支差額 | 10,573,918 | 4,513,094 | 6,060,824 | ||||||||
| 次期繰越収支差額 | 7,154,675 | 857,873 | 6,296,802 | ||||||||