| 平成18年度収支計算書総括表 | |||||||
| 自 平成18年4月1日 | |||||||
| 至 平成19年3月31日 | |||||||
| (単位:円) | |||||||
| 科 目 | 一般会計 | 収益事業特別会計 | 合計 | ||||
| T事業活動収支の部 | |||||||
| 1.事業活動収入 | |||||||
| 基本財産運用収入 | 129,025 | 0 | 129,025 | ||||
| 基本財産利息収入 | 129,025 | 0 | 129,025 | ||||
| 会費収入 | 10,789,000 | 0 | 10,789,000 | ||||
| 一般会費収入 | 3,891,000 | 0 | 3,891,000 | ||||
| 全法連会費収入 | 155,000 | 0 | 155,000 | ||||
| 青年・女性部会会費収入 | 2,029,000 | 0 | 2,029,000 | ||||
| 特別会費収入 | 4,714,000 | 0 | 4,714,000 | ||||
| 補助金収入 | 54,530,700 | 0 | 54,530,700 | ||||
| 全法連補助金収入 | 53,030,700 | 0 | 53,030,700 | ||||
| 県連人件費補助収入 | 7,700,000 | 0 | 7,700,000 | ||||
| 県連事業費補助収入 | 15,210,400 | 0 | 15,210,400 | ||||
| 県連広報費補助収入 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | ||||
| 県連青女部会補助収入 | 300,000 | 0 | 300,000 | ||||
| 単位会事務局充実費補助収入 | 8,400,000 | 0 | 8,400,000 | ||||
| 単位会事業費補助収入 | 13,520,300 | 0 | 13,520,300 | ||||
| 単位会青女部会補助金収入 | 2,800,000 | 0 | 2,800,000 | ||||
| 単位会社会貢献費補助収入 | 2,100,000 | 0 | 2,100,000 | ||||
| 東海法連補助金収入 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | ||||
| 推進費収入 | 0 | 52,433,000 | 52,433,000 | ||||
| 全法連推進費収入 | 0 | 1,555,500 | 1,555,500 | ||||
| 単位会推進費収入 | 0 | 49,777,500 | 49,777,500 | ||||
| 表彰費収入 | 0 | 1,100,000 | 1,100,000 | ||||
| 雑収入 | 468,740 | 400,000 | 868,740 | ||||
| 受取利息 | 8,740 | 0 | 8,740 | ||||
| その他の収入 | 260,000 | 0 | 260,000 | ||||
| 表彰金収入 | 200,000 | 400,000 | 600,000 | ||||
| 繰入金収入 | 659,127 | 0 | 0 | ||||
| 収益事業特別会計繰入金収入 | 659,127 | 0 | 0 | ||||
| 【事業活動収入計】 | 66,576,592 | 52,833,000 | 118,750,465 | ||||
| 2.事業活動支出 | |||||||
| 事業費 | 42,669,417 | 50,288,202 | 92,957,619 | ||||
| 研修講習会費 | 2,873,655 | 0 | 2,873,655 | ||||
| 広報費 | 1,139,335 | 0 | 1,139,335 | ||||
| 東海法連大会費 | 5,700,716 | 0 | 5,700,716 | ||||
| 青年・女性部会活動費 | 3,831,998 | 310,702 | 4,142,700 | ||||
| 負担金 | 1,327,463 | 0 | 1,327,463 | ||||
| 表彰費 | 382,520 | 200,000 | 582,520 | ||||
| 会費 | 168,000 | 0 | 168,000 | ||||
| その他の経費 | 125,430 | 0 | 125,430 | ||||
| 単位会推進費補助 | 0 | 49,777,500 | 49,777,500 | ||||
| 単位会事務局充実補助支出 | 8,400,000 | 0 | 8,400,000 | ||||
| 単位会事業費補助支出 | 13,520,300 | 0 | 13,520,300 | ||||
| 科 目 | 一般会計 | 収益事業特別会計 | 合計 | ||||
| 単位会青女部会補助支出 | 2,800,000 | 0 | 2,800,000 | ||||
| 単位会社会貢献費補助支出 | 2,100,000 | 0 | 2,100,000 | ||||
| 運営研究法人会補助支出 | 300,000 | 0 | 300,000 | ||||
| 会議費 | 2,280,626 | 166,557 | 2,447,183 | ||||
| 総会費 | 1,299,119 | 105,333 | 1,404,452 | ||||
| 役員会費 | 127,589 | 10,344 | 137,933 | ||||
| 委員会費 | 620,142 | 31,926 | 652,068 | ||||
| 事務局会議費 | 233,776 | 18,954 | 252,730 | ||||
| 管理費 | 19,139,079 | 1,719,114 | 20,858,193 | ||||
| 給料手当 | 12,360,590 | 1,002,210 | 13,362,800 | ||||
| 福利厚生費 | 1,495,963 | 121,294 | 1,617,257 | ||||
| 旅費交通費 | 1,889,225 | 153,180 | 2,042,405 | ||||
| 通信運搬費 | 394,785 | 32,009 | 426,794 | ||||
| 消耗品費 | 522,014 | 42,325 | 564,339 | ||||
| 賃借料 | 1,512,431 | 122,629 | 1,635,060 | ||||
| 事務所管理費 | 790,817 | 64,120 | 854,937 | ||||
| 租税公課 | 0 | 167,300 | 167,300 | ||||
| 新聞図書費 | 105,655 | 8,566 | 114,221 | ||||
| 雑費 | 67,599 | 5,481 | 73,080 | ||||
| 繰入金支出 | 0 | 659,127 | 0 | ||||
| 一般会計繰入金支出 | 0 | 659,127 | 0 | ||||
| 【事業活動支出計】 | 64,089,122 | 52,833,000 | 116,262,995 | ||||
| 【事業活動収支差額】 | 2,487,470 | 0 | 2,487,470 | ||||
| U投資活動収支の部 | |||||||
| 1.投資活動収入 | |||||||
| 特定資産取崩収入 | 2,958,834 | 0 | 2,958,834 | ||||
| 東海法連引当預金取崩収入 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | ||||
| 減価償却引当預金取崩収入 | 958,834 | 0 | 958,834 | ||||
| 【投資活動収入計】 | 2,958,834 | 0 | 2,958,834 | ||||
| 2.投資活動支出 | |||||||
| 特定資産取得支出 | 1,783,070 | 0 | 1,783,070 | ||||
| 特別事業引当預金支出 | 700,000 | 0 | 700,000 | ||||
| 減価償却引当預金支出 | 333,070 | 0 | 333,070 | ||||
| 退職給与引当預金支出 | 750,000 | 0 | 750,000 | ||||
| 固定資産取得支出 | 369,610 | 0 | 369,610 | ||||
| 什器備品購入支出 | 369,610 | 0 | 369,610 | ||||
| 【投資活動支出計】 | 2,152,680 | 0 | 2,152,680 | ||||
| 【投資活動収支差額】 | 806,154 | 0 | 806,154 | ||||
| V財務活動収支の部 | |||||||
| 1.財務活動収入 | |||||||
| 【財務活動収入計】 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2.財務活動支出 | |||||||
| 【財務活動支出計】 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 【財務活動収支差額】 | 0 | 0 | 0 | ||||
| W予備費支出 | |||||||
| 当期収支差額 | 3,293,624 | 0 | 3,293,624 | ||||
| 前期繰越収支差額 | 7,280,294 | 0 | 7,280,294 | ||||
| 次期繰越収支差額 | 10,573,918 | 0 | 10,573,918 | ||||